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审计银行存款的案例,银行存款明细表审计说明

来源:整理 时间:2025-02-09 17:25:43 编辑:二管家 手机版

审计 案例作品目录第一章分析审计事业和审计策划案例事业-1/战略确定案例第二章购销业务分析-9-0/分析案例5为公司主营业务收入-1案例分析案例6兰格公司应收账款及坏账准备审计6。-1/ 案例7康泰公司存货审计 案例分析案例8永盛公司生产成本审计,-0/9华兴公司债务融资-1案例分析案例10东安公司股权融资-1案例分析/,-0/分析第五章损益形成及利润分配周期-1案例12洪光公司损益形成-1案例分析案例,第六章货币资金分析-1案例14金利公司库存现金-1案例分析案例15德尔塔公司-15 -0/分析第七章期初余额及后期事项案例Analysis案例18 Swift Company审计Report案例Analysis第八章验资与经济责任-1 案例。

1、2022 审计硕士典型 案例分析:职务分析

2022 审计硕士典型 案例分析:职务分析

(1) 1。赊销和收款的分录为:借:库存现金贷:应收账款。这两个账户的账本都在出纳手里,他完全可以不用过账,账本不显示,明细账什么都没有。出纳完全可以自己隐瞒这件事,会计也不会知道。如果会计不知道,就不会登记在总账里,也不会显示在报表里,但事实上。2.虚构一个客户,5万元不是小数。会计与出纳串通,虚构一个客户,虚构一笔销售交易。客户的账号直接是会计认识的某个人的账号。

2、2017年 审计师《财务管理》知识巩固:现金与 银行 存款

2017年 审计师《财务管理》知识巩固:现金与 银行 存款

现金和-3存款审计1。通过分析性复核审计人员对比现金和银行检查所有经营报表和内部审计报表检查货币资金的整体合理性,了解现金和-3存款的潜在变化和风险。二。库存现金的监管一般采用库存现金监管的方式。步骤如下:1 .组织安排库存现金的监管,明确出纳及相关人员的职责,及时组织安排库存现金的监管。

其次,审计人员应充分了解企业除了封存在保险柜中的现金外,是否有现金存放在其他部门或其他办理现金收付业务的人员。所有库存现金,不管存放在哪里,都要同时全面清点。现金的库存要进行突击监督,即不事先通知出纳,防止出纳在库存监督前采取措施掩盖缺点,库存监督的目的达不到。监控库存现金的时间一般安排在营业前或营业后,以避开现金收付的高峰期。

3、带息票据的 审计实例

带息票据的 审计实例

利息费用应记入“财务费用”账户。借:财务费用××××贷:应付票据利息金额不大,是否计提不会对会计报表产生重大影响的,可以在票据到期归还本息时一次性计入财务费用。2005年12月20日,某企业贴现一张利息为银行的承兑汇票,票面金额为200万元,利率为2.16%。这张票据的签发日期是2005年10月21日,规定的期限是90天。开户银行,按2.475%的折扣率贴现。

会计凭证附件中没有审计出具的相关原始凭证。该企业于2005年12月20日作出的分录为:借:银行 -2/.72财务费用:4147.28贷:应收票据通过应收票据测试,审计组中“审计”票据签发日期为2005年10月21日,票据期限为90天。

4、货币资金 审计 案例

首先要搞清楚这5万元的来源,看看这5万元是什么。如果是收入,就要调整当月的收入和税金。会计分录有误,因为原始凭证有误,应该有发票。而且要通过其他应收款进行核算:如果借入了备用金:借入时:其他应收款xx贷:银行 存款核销时,要出示有效合法的票据,经相关人员审核后,再借记:管理费现金贷:其他应收款xx2。其实也要看那个公司的会计水平。如果会计水平低,也有可能。

5、 审计 案例分析的作品目录

第一章审计事业经营和审计规划案例1 审计事业经营预调查案例分析。-0/第二章购销业务分析-1案例3永丰公司应付账款-1案例分析案例4绿岛公司。-0/5为公司主营业务收入-1案例分析案例6兰格公司应收账款及坏账准备-1案例分析。7康泰公司存货-1案例分析案例8永盛公司生产成本-1案例分析第四章融资与投资周期-。-1/ 案例分析案例10东安公司股权融资审计 案例分析案例11瑞丰公司投资/第五章损益形成及利润分配周期分析审计-1案例14金利公司库存现金-1案例分析案例15德尔塔公司银行/1233。第七章期初余额及后续事项分析审计和审计Report案例16龙华公司期初余额-1案例Analysis -0/Analysis案例18斯威夫特公司-0

6、 审计 案例分析

审计Learn案例分析可以从以下几个方面着手:1 .缴税审计反映公司缴税的过程。在审计中,税收结构被适当地组织,其中账户以显著的方式吸引投资者和商人纳税。2.提高效率审计可以提高组织和员工的效率。审计实践也提高了员工的技能。因此,由于原则审计的准确性,它为组织带来了更多训练有素的合格员工,从而促进了政策制定和其他决策。

审计记录可以用于长期规划,也有助于为未来做预算。审计对企业长期规划编制预测财务报表也很有用。4.加强内部控制审计司为本组织内部控制的效率提供了极大的支持。审计该成员提出了需要改进和管理的领域,并负责克服审计 member确定的薄弱环节。内部控制越好,组织的工作就越有效。5.合作伙伴满意度从合作伙伴的角度来说,审计也很重要。审计的记录让合伙人满意,并确保他们投资于正确的公司,并将从公司获得的收入中获得公平的利润。

7、 审计 案例

看看你能不能用下面的范文。希望对你有用。科龙审计谁失败了?近日,有业内专家公开质疑科龙电气审计方德勤华永会计师事务所的专业能力和职业道德,并对审计科龙。随着科龙风波的深入,会计人员的职业道德再次引起了市场的高度关注。

然后德勤就是典型的独立注册会计师审计failure案例。从近年来证券市场发展的实践来看,因审计失败而引发的针对会计师事务所的诉讼层出不穷,部分会计师事务所如安达信、中天勤等甚至遭遇灭门,如果说良好的公司治理和内部审计是提高上市公司会计信息质量的第一道防线,那么注册会计师的独立性审计就是防止会计失真和可能的舞弊的最后一道屏障。

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